南漳县人民检察院2021年度部门决算
保密审查情况:已审查
单位主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 南漳县人民检察院基本情况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 南漳县人民检察院2021年度部门预算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县人民检察院2021年度部门预算说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、财政拨款“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效情况
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预算公开操作规程〉得到通知》(财预[2016]143号)、《省财政厅关于做好2021年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2022〕148号)要求,经南漳县人民检察院领导同意,现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:
第一部分
南漳县人民检察院基本情况
一、主要职能
南漳县人民检察院是国家的法律监督机关,对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受最高人民检察院的领导,依法履行法律监督职能,保障法律正确实施,维护国家和社会公共利益,维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威,保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是:
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查、决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;
(四)依照法律规定提起公益诉讼;
(五)对诉讼活动实行法律监督;
(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;
(八)法律规定的其他职权。
二、内设机构
序号 |
单位名称 |
1 |
南漳县人民检察院(机关) |
共有9个内设机构,具体为:政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局、司法警察大队。
第二部分
南漳县人民检察院2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:南漳县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,098.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
2,014.58 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
24.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
83.50 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10.27 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,122.11 |
本年支出合计 |
58 |
2,108.35 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.40 |
年末结转和结余 |
60 |
14.17 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,122.52 |
总计 |
62 |
2,122.52 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||
公开02表 |
||||||||
部门:南漳县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,122.11 |
2,098.08 |
|
|
|
|
24.03 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,014.58 |
2,014.58 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
2,014.58 |
2,014.58 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,611.27 |
1,611.27 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
264.00 |
264.00 |
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
139.31 |
139.31 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.50 |
83.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.50 |
83.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
24.03 |
|
|
|
|
|
24.03 |
22999 |
其他支出 |
24.03 |
|
|
|
|
|
24.03 |
2299999 |
其他支出 |
24.03 |
|
|
|
|
|
24.03 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:南漳县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,108.35 |
1,705.04 |
403.31 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,014.58 |
1,611.27 |
403.31 |
|
|
|
20404 |
检察 |
2,014.58 |
1,611.27 |
403.31 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,611.27 |
1,611.27 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
264.00 |
|
264.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
139.31 |
|
139.31 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.50 |
83.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.50 |
83.50 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:南漳县人民检察院 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,098.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2,014.58 |
2,014.58 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
83.50 |
83.50 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,098.08 |
本年支出合计 |
59 |
2,098.08 |
2,098.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,098.08 |
总计 |
64 |
2,098.08 |
2,098.08 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:南漳县人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
2,098.08 |
1,694.77 |
403.31 |
|||
204 |
公共安全支出 |
2,014.58 |
1,611.27 |
403.31 |
||
20404 |
检察 |
2,014.58 |
1,611.27 |
403.31 |
||
2040401 |
行政运行 |
1,611.27 |
1,611.27 |
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
264.00 |
|
264.00 |
||
2040410 |
检察监督 |
139.31 |
|
139.31 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
83.50 |
83.50 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.50 |
83.50 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.00 |
75.00 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:南漳县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,395.22 |
302 |
商品和服务支出 |
198.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
258.79 |
30201 |
办公费 |
9.95 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
340.11 |
30202 |
印刷费 |
0.34 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
508.82 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
4.60 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.88 |
31002 |
办公设备购置 |
4.22 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.00 |
30206 |
电费 |
16.89 |
31003 |
专用设备购置 |
0.38 |
30109 |
职业年金缴费 |
8.50 |
30207 |
邮电费 |
8.09 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
42.00 |
30211 |
差旅费 |
28.64 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
120.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.08 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.30 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
89.30 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
2.85 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
22.81 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.60 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
28.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.40 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.24 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,491.52 |
公用经费合计 |
203.25 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
预算代码:104018005 |
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公开07表 |
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部门:南漳县人民检察院 |
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制表日期: |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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17.00 |
2.00 |
19.00 |
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17.00 |
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17.00 |
2.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
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部门:南漳县人民检察院 金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 |
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部门:南漳县人民检察院 金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
南漳县人民检察院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南漳县人民检察院2021年收支总决算2122.52万元,比2020年增加63.21万元,上升3.07%。其中;
(一)收入情况
1.财政拨款收入2098.08万元,比上年决算数增加128.43万元,上升6.52%。其他收入24.03万元,比上年决算数减少52.12万元,下降68.44%。主要原因:财政拨款增加是因为增加了房屋维修费120万元。其他收入减少的原因是20年省院拨付救灾资金50万元。
2.年初结转和结余0.4万元,其中财政拨款资金结转0.4万元。
(二)支出情况
1.本年支出合计2122.52万元,比上年决算数增加63.21万元,上升3.07%。其中财政拨款支出较上年增加128.43万元,增长6.52%。其他支出较上年减少78.99万元,降低88.49%。主要原因:财政拨款支出增加是因为房屋维修费120万元。其他支出减少的原因是20年省院拨付救灾资金50万元。
2.年末结转和结余0.40万元。原因是2021年12月31日人社局支付生育报销费用,需要延迟到下一年度支付给本人。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南漳县人民检察院2021年度财政拨款收入支出总决算数2122.52万元,其中一般公共预算财政拨款收入2098.08万元,年初结转和结余0.4万元。
(一)2021年一般公共预算财政拨款收入决算数2098.08万元,比年初预算数2053.33万元增加44.75万元,上升 2.18%。主要原因:增加的数额为检察官调级调档工资。
(二)2021 年一般公共预算财政拨款支出2098.08万元,比年初预算数2053.33万元增加44.75万元,上升 2.18%。主要原因:增加的数额为检察官调级调档工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南漳县人民检察院2021年财政拨款支出2098.08万元,比年初预算数2053.33万元增加44.75万元,上升2.18%。
支出具体情况如下:
(一)公共安全(类)
检察(款)财政拨款支出2014.58万元,主要用于保障本院机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位离退休(款)财政拨款支出83.5万元,主要用于本院开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南漳县人民检察院2021年度财政拨款基本支出1694.77万元,比 年初预算数1620.13增加74.64万元,上升4.61%。其中:人员经费1491.52万元,主要包括:基本工资258.79万元、津贴补贴 340.11万元、奖金508.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费75万元、职业年金缴费8.5万元、 职工基本医疗保险缴费42万元、其他社会保障缴费42万元、住房公积金120万元、退休费 89.3万元、生活补助2.85万元、其他对个人和家庭的补助4.15万元。
公用经费203.25万元,主要包括:商品和服务支出198.65万元、资本性支出4.6万元等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南漳县人民检察院2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19万元,比 2020 年决算数18.07万元增加0.93万元,上升5.15%;
1. 与年初预算数对比
南漳县人民检察院2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19万元,比年初预算数19万元持平。
(1)因公出国费 0 万元,因公出国(境)费较年初预算数0万元减少0 万元,下降0%。
(2)公务用车运行维护费17万元,比年初预算数17 万元持平。
(3)公务接待费2万元,与年初预算数2万元持平,主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,本年度部分工作尽可能采取网络办公方式,减少实地接洽;二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%,进一步加强管理,严格控制公务招待费的支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。
2、公务用车购置及保有量
2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量0辆,公务用车保有量 13 辆, 车均运行维护费 1.31 万元
3、因公出国(境)团组数及人数
2021年我院未发生因公出国(境)活动。
4、公务接待批次及人数
2021 年我院国内公务接待批次32 批,接240人次, 人均接待费83.33元,无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费198.65万元,其中:办公费9.95 万元、印刷费0.34万元、手续费0.02万元、水费1.88万元、电费16.89万元、邮电费8.09万元、差旅费28.64万元、维修(护)费2.08万元、公务接待费2 万元、劳务费22.81万元、委托业务费2.6万元、工会经费16万元、福利费28.72万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费35.4万元、其他商品服务支出11.24万元。
2021年我院机关运行经费198.66万元,与上年相比增加12.45万元,上升6.69%。主要原因:异地羁押后办案业务量增加,往返次数增多,工作量增加,差旅费增长。
七、政府采购支出情况说明
2021年我院政府采购支出合计146.56万元,其中:政府采购货物支出36.33万元、政府采购工程采购支出99.68万元、政府采购服务采购支出10.55万元。授予中小企业合同金额146.56万元占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日,南漳县检察院共有车辆11辆,均为执法执勤用车。单位价值50万元(含)以上的通用设备1套,单价100万(含)以上的专用设备1套。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,南漳县人民检察院对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4 个,资金1969.65万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,开展了整体支出绩效评价,具体情况见下表:
单位名称 |
南漳县人民检察院 |
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基本支出总额 |
1694.77 |
项目支出总额 |
403.31 |
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年度目标 1: (100 分) |
依法行使检察职能,严厉打击刑事犯罪,维护社会治安稳定;加大诉讼监督力度,促进行政机关依法正确履行职责,维护国家和社会公共利益。 |
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年度绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 分级 |
指标 权重 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
||||||||
运行成本 |
基本经费成 本控制指标 |
基本支出变动率 |
维持型指标 |
0.1 |
≤10% |
0.24% |
10 |
|||||||||
项目经费成 本控制指标 |
项目经费变动率 |
维持型指标 |
0.1 |
≤50% |
48.9% |
10 |
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...... |
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|
|
|
|
||||||||||
管理效率 |
战略规划管 理指标 |
绩效目标科学性 |
提升型指标 |
0.1 |
95% |
95% |
10 |
|||||||||
基础管理 指标 |
预算管理规范性 |
维持型指标 |
0.05 |
100% |
100% |
5 |
||||||||||
业务管理 指标 |
其他业务管理有效性 |
维持型指标 |
0.05 |
95% |
92% |
4 |
||||||||||
履职效能 |
核心产出 1 |
民事诉讼审判监督检察建议采纳率 |
维持型指标 |
0.05 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||
核心产出 2 |
速裁程序适用率 |
创新型指标 |
0.1 |
35% |
35% |
10 |
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
社会效应 |
经济效益 |
成本控制率 |
维持型指标 |
0.05 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||
社会效益 |
民事监督案件听证公开数 |
维持型指标 |
0.05 |
84件 |
84件 |
5 |
||||||||||
生态效益 |
绿化、卫生保洁达标率 |
维持型指标 |
0.05 |
100% |
100% |
5 |
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
可持续发展能力 |
体制机制 改革 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
人才支撑 |
全年组织检察业务培训数 |
维持型指标 |
0.05 |
24次 |
24次 |
5 |
||||||||||
科技支撑 |
应用系统升级或维护成功率 |
提升型指标 |
0.1 |
100% |
98% |
9 |
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
服务对 象 满意度 |
服务对象 满意度 |
控告申诉工作社会满意度 |
维持型指标 |
0.05 |
95% |
90% |
4 |
|
|||||||
联系部门 满意度 |
“检察开放日”活动满意度 |
维持型指标 |
0.05 |
95% |
90% |
4 |
|
|||||||||
内部干部 满意度 |
检察官对聘用制书记员的满意度 |
维持型指标 |
0.05 |
95% |
95% |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
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|
|
|
|||||||||
年度绩效目标 2(XX 分) |
|
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||||||||||||||
…… |
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|||||||
总分 |
96分 |
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偏差大或 目标未完成原因分析 |
已达到预期指标 |
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改进措施及结果应用方案 |
进一步规范资金使用,把好“支出关”。我院经费开支按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理,做到不铺张浪费,开源节流。 我们将此次评价结果作为编报2022年度预算的依据 |
|
备注:
1. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
2. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
从评价情况来看,南漳县人民检察院绩效评价项目立项 规范,项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行,项目 资金使用产出高、效益好,总体执行有效。从本次绩效自评 工作的情况来看,绩效评价工作逐年在进步提高,院领导对 绩效自评工作越来越重视,已经掌握了绩效评价工作开展的 要求、过程及方法,已经将上年的绩效评价结果作为预算编 制的参考依据。同时,提出了要在下年度编制预算时面向全 院业务部门征集意见,切实做好指标设定工作,为进一步提 高绩效、评价工作管理水平奠定基础。
(二)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
一是科学合理编制预算,提高预算编制的科学性和前瞻性。南漳县检察院应严格按政策规定及本部门的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用,避免项目预算支出与实际执行出现较大 偏差的情况。执行中项目发生较大变化时,应及时按规定程 序申请调整预算,避免出现信息不对称致使预算分配不合理,项目无法执行的情况。
二是及时合理调整预算,提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅、省院申请调整,避免出现信息不对称致使预算分配不合理,项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况,综合考虑预算调整后的支出,避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。
三是收支全面纳入预算,完整规范编制年度预算。各部门将所有收支都纳入预算管理,保证预算编制的完整和规范。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
加强绩效评价管理。以后年度还需加大预算绩效评价的 宣传力度,强化绩效管理意识,强化支出责任意识。绩效评价工作人员要积极参与上级院组织的专业化培训,以提升其专业水平,从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全(类)检察(款):指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)
的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。